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收支清算与内部审计
发布时间:2015年04月28日  

收支清算与内部审计

详细介绍

  介绍

  内部审计,是接受委托,为被审单位内部的经营状况、财务收支和其他经济活动,本着客观、公正、独立、守信的原则,获取充分、适当的证据进行审计,并根据审计情况,出具审计报告。内部审计本应由部门、企业、单位内部的审计部门进行,但内审机构终究是同属于部门、企业、单位的统一领导,考虑到其独立性、客观性、公正性的原因,所以现在很多部门、企业和单位,都选择委托审计专业服务机构来进行,这样,既提高了内部审计工作的客观公正程度,又节约了自身的人力资源。为被审单位加强管理和监督提出建议,为被审单位领导决策提供依据,为被审单位的主管部门考核和检查被审单位的工作。株洲联正会计咨询有限公司是由株洲市工商局最早批复的内审机构之一,今年来已经为众多中小企业提供了内审服务。

  内部审查需要的资料:

  (1)年度会计报表;

  (2)年度各项账簿;

  (3)年度所有会计凭证;

  (4)年度各项工作计划;

  (5)内部财政政策及相关财务制度;

  (6)财政部门或上级主管部门年度拨款计划;

  (7)上年度内部审计报告;

  (8)其他相关资料。

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